天目药业:2023年内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除

2025-03-31 19:55:41 来源: 同花顺7x24快讯

  天目药业公告,尤尼泰振青会计师事务所对公司2023年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会现就2023年度内部控制审计报告中强调事项段无保留意见涉及事项影响已经消除的情况进行专项说明。公司已完成对2023年度强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的整改。

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