合肥市财政局召开2026年度行政事业单位内部控制财政监督评价专题培训会中性

2026-06-18 10:33:39
来源:合肥财政
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问财摘要

1、合肥市财政局召开2026年度行政事业单位内部控制财政监督评价专题培训会,共35家单位参与专项评价。市财政局总会计师余成晨等人参会。 2、会议解读内控评价政策,部署内控监督评价工作方案,明确工作规范和纪律要求。参会人员交流研讨实操难点,下一步市财政局将持续以财政内控评价试点为抓手,夯实行政事业单位财务管理基础。
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近日,合肥市财政局组织召开2026年度行政事业单位内部控制财政监督评价专题培训会。市财政局总会计师余成晨、相关处室负责人、全体评审专家及市级高端会计人才学员近50人参会。

本年度抽取35家代表性单位开展专项评价,样本选取坚持分层分类原则,结合单位自评得分层级、机构性质、职能类型多维度遴选。立足财政财会监督创新科学试点要求,创新推行AI智能预审+人工精准复核双重审核机制,运用大数据算法对内控评价和内控报告的单位内控制度、流程资料、自评材料开展批量筛查、智能比对、风险识别。在智能预审基础上,评价组开展穿透式、标准化人工复核核查,通过“AI智评+人工精评”双向发力,有效提升内控监督评价的专业性、精准度和时效性,切实发挥内控评价“体检诊断、纠偏堵漏、规范提升”的刚性监督作用。

会上,精准解读内控评价政策,系统部署我市2026年内控监督评价工作方案、实施流程、时间节点及工作规范,严明评审纪律与保密要求。详细解读分层抽样规则、线上核查要点及六大经济业务领域评价标准,明确台账审核规范与问题认定依据,为全市内控评价工作提供统一政策遵循与操作标准。参会人员围绕实操难点开展交流研讨,进一步统一评价口径、明晰工作路径、凝聚工作合力。

下一步,市财政局将持续以财政内控评价试点为抓手,做实问题闭环整改、做优制度体系完善、做强内控成果运用,持续夯实行政事业单位财务管理基础,为全市财政事业高质量发展筑牢内控制度屏障。

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