强化审计整改
筑牢合规防线
近日,西湖电子集团风控法务部组织开展“国有企业内部审计整改实务”专题培训。培训以“提升整改效能,强化合规管理”为主题,围绕审计整改的背景意义、政策依据、责任体系、全流程管理、常见问题及对策等内容展开,旨在提升整改工作的规范性和有效性。各下属企业内审人员参加培训。
本次培训系统梳理了《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等政策依据,重点解读了集团《审计整改督查工作实施办法》,强调构建“四方责任”体系,各方各司其职,形成整改闭环,确保问题真改实改,发挥审计“治已病、防未病”的作用。
在整改全流程管理部分,培训重点讲解了“整改五步法”,通过案例剖析帮助参训人员识别误区,要求深挖根源、细化措施,确保可跟踪、可考核。强化催办、督查、通报和问责机制,实现“件件有回音、事事有落实”。
审计整改是审计工作的“下半篇文章”,是检验审计成效的关键一环,做好审计整改“下半篇文章”,需要持续用力、久久为功。西湖电子集团将持续深化审计整改工作,推动整改要求融入日常管理,以审计整改为契机完善制度流程,为企业高质量发展保驾护航。
