压实责任改到底 举一反三防未病中性

2026-07-14 18:38:01
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AIME

问财摘要

1、长城军工召开2026年第二季度审计风控工作暨问题整改联席会,会议传达学习了集团公司关于风险内控工作相关要求,汇报了全面风险防控计划上半年实施进展情况,通报了督办事项跟踪执行情况,审议了公司2026年二季度审计问题数据库、集团公司审计发现问题整改措施及推进情况,组织开展了《公司违规经营投资责任追究实施办法》宣贯培训。 2、会议提出三方面要求:提高思想认识,扎实推进集团公司审计整改工作;强化规则意识,进一步完善整改工作机制;坚持齐抓共管,深入推进风险内控任务落地见效。
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2026年第二季度审计风控工作暨问题整改联席会近期召开。公司党委委员、总会计师周鸿彦出席会议并讲话,长城军工(601606)高管、公司各部门负责人及审计共享中心人员、各子公司分管风控工作领导及风控部门负责人参加了会议。

会议传达学习了集团公司关于风险内控工作相关要求;各职能部门负责人汇报了全面风险防控计划上半年实施进展情况;审计风控与法律部通报了督办事项跟踪执行情况;会议审议了公司2026年二季度审计问题数据库、集团公司审计发现问题整改措施及推进情况;组织开展了《公司违规经营投资责任追究实施办法》宣贯培训。

会议要求

一要提高思想认识,扎实推进集团公司审计整改工作,真正实现“整改一点”带动“规范一片”。各部门、各子公司要深刻认识审计整改工作的严肃性和重要性,按照“当下改”与“长久立”相结合原则,进一步完善整改措施,高质量推进问题整改,确保整改取得实效。

二要强化规则意识,进一步完善整改工作机制。各部门、各子公司须严格执行《审计发现问题整改工作管理办法》,系统推进整改工作,严把整改质量标准,严肃整改时限要求,坚决做到“治已病防未病”。

三要坚持齐抓共管,深入推进风险内控任务落地见效。审计风控部门要继续发挥好牵头与组织协调职能,严格执行“月点检、季跟踪、年考核”风险内控工作机制,督促各项任务落地实施;各职能部门要聚焦业务链领域,加强全覆盖、全流程风险防控,切实做到风险在控可控;各子公司要切实扛起风险内控主体责任,持续优化内控管理,着力防范化解经营风险,保证公司“十五五”开局良好。

供稿:审计风控与法律部

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