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TMT公司专题分析之半年报系列(二十三):动力电池激光焊接系统国内领先,科创板申报工作稳步推进
内容摘要
  事件:公司发布2019年半年报,公司上半年实现营业收入4.51亿元,同比增长13.03%;归母净利润为4020.28万元,同比增长-9.32%。

  收入主要来源于新能源动力电池行业,公司业绩保持稳定水平:2019年上半年营业收入的增长主要来源于新能源动力电池行业,公司在动力电池行业有起步早、产品系列齐全、性能稳定的优势。随着积分制的实行和新能源汽车性价比的持续提高,新能源汽车产销量将逐年增长,虽然新能源补贴政策的调整对动力电池行业有一定的影响,公司产品仍然保持了较强的市场竞争能力,同时公司净利润同比减少主要是由于动力电池行业波动及市场竞争加剧的影响。公司相关财务数据表现较好,经营活动产生的现金流量净额为10114.04万元,高于2018年同期的-15492.37万元,经营性现金流量表现较好。销售期间费用率26.69%,低于去年同期水平,费用率水平下降。

  拥有动力电池激光焊接系统完整产品线,动力电池行业固定资产投资快速增长:激光焊接系统是动力电池生产线的重要组成部分,公司在动力电池激光焊接系统方面有完整的产品线:动力电池顶盖焊接、密封钉焊接、软连接焊接及模组焊接系统都具有国内领先水平,市场占有率名列前茅。由于动力电池激光焊接设备具有定制化设计、生产周期长、安装调试复杂等特点,动力电池生产商对激光焊接设备采购较慎重,采用后具有相当的稳定性。同时由于国家对新能源产业的大力支持,动力电池行业固定资产投资快速增长。

  不断加大研发力度,自主研发成果显著:2019年上半年公司加大研发投入力度,研发费用为2516.99亿元,高于去年同期水平,研发投入不断提高,研发成果显著,2019年上半年公司及子公司新增专利17项,新增软件著作权14项,截至报告期末,公司及子公司拥有专利107项,软件著作权103项,公司产品迭代能力和研发能力较强。

  增资控股子公司UWJAPAN株式会社,设立龙岗分公司:联赢激光的控股子公司UWJAPAN株式会社基于运营发展的需要,拟进行增资扩股,将子公司注册资本由6,000万日元增加到6,100万日元,公司的认缴出资额由5,820万日元变更为5,917万日元,公司持股比例不变,仍将持有子公司97%的股权,为子公司的控股股东,本次增资主要是服务于公司战略发展规划,增强子公司的竞争力,拓展业务,进而提高公司综合竞争实力。同时公司因经营发展的需要,拟设立龙岗分公司,分公司经营范围与公司经营范围一致,本次设立分公司是为了进一步拓展公司发展空间,优化公司战略布局,全面提升公司的竞争力,符合公司发展战略的需求,对公司业务有积极正面的影响。

  投资建议:公司在精密激光焊接机及激光焊接自动化领域具有相对优势,2019年上半年营收和利润保持稳定增长,公司拟登陆科创板并且申请已获上交所受理。截至最新公司市值为22.33亿元,建议关注。