财报速递:太原重工2024年半年度净利润3690.38万元

来源: 同花顺iNews

8月27日,A股上市公司太原重工600169)发布2024年半年度业绩报告。其中,净利润3690.38万元,同比下降38.77%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,太原重工近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,营运能力、成长能力一般,盈利能力良好,现金流优秀。

净利润3690.38万元,同比下降38.77%

从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入36.38亿元,同比下降10.73%,净利润3690.38万元,同比下降38.77%,基本每股收益为0.01元。

从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为333.98亿元,应收账款为65.68亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为5644.78万元,销售商品、提供劳务收到的现金为38.38亿元。

存在4项财务风险

根据太原重工公布的相关财务信息显示,公司存在4个财务风险,具体如下:

指标类型评述
应收应收账款周转率平均为1.22(次/年),公司收帐压力大。
存货周转存货周转率平均为0.59(次/年),存货变现能力较差。
负债付息债务比例为49.55%,债务偿付压力很大。
偿债速动比率为0.56,短期偿债能力很弱。

综合来看,太原重工总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.98分,在所属的专用设备行业的184家公司中排名靠后。具体而言,营运能力、成长能力一般,盈利能力良好,现金流优秀。

各项指标评分如下:

指标类型上期评分本期评分排名评价
资产质量2.772.01111尚可
营运能力3.321.98112一般
成长能力1.491.82118一般
偿债能力1.610.95150较低
现金流1.714.1333充足
盈利能力1.303.3462良好
总分1.771.98117低于行业平均水平

关于同花顺财务诊断大模型

同花顺300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。

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