财报速递:天成自控2024年前三季度净利润2624.89万元
10月28日,A股上市公司天成自控(603085)发布2024年前三季度业绩报告。其中,净利润2624.89万元,同比增长53.11%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,天成自控近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,成长能力一般,现金流、营运能力良好。
净利润2624.89万元,同比增长53.11%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入14.57亿元,同比增长47.74%,净利润2624.89万元,同比增长53.11%,基本每股收益为0.07元。
天成自控对此表示,营业收入变动原因为:2024年1-9月公司乘用车座椅业务和飞机座椅业务收入增长。净利润变动原因为:2024年1-9月公司营业收入增长,盈利能力提升。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为31.53亿元,应收账款为6.16亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为5638.97万元,销售商品、提供劳务收到的现金为11.30亿元。
存在3项财务亮点
根据天成自控公布的相关财务信息显示,公司存在3个财务亮点,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 收益 | 净利润现金含量平均为324.07%,行业内表现出色。 |
| 成长 | 当期营收同比增长了47.74%,收入增长表现优异。 |
| 成长 | 当期营业利润同比增长了169.83%,利润增长表现出色。 |
存在5项财务风险
根据天成自控公布的相关财务信息显示,公司存在5个财务风险,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 收益率 | 净资产收益率平均为-2.86%,公司赚钱能力很弱。 |
| 盈利 | 营业利润率平均为-2.55%,公司盈利能力较差。 |
| 业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为-685.06%,公司成长能力不佳。 |
| 成长 | 营业利润同比增长率平均为-240.06%,公司成长性较弱。 |
| 偿债 | 流动比率为0.96,短期偿债能力很弱。 |
综合来看,天成自控总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.66分,在所属的汽车零部件行业的241家公司中排名靠后。具体而言,成长能力一般,现金流、营运能力良好。
各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 成长能力 | 0.02 | 1.24 | 182 | 一般 |
| 偿债能力 | 1.31 | 0.83 | 202 | 较低 |
| 盈利能力 | 0.55 | 0.66 | 210 | 较低 |
| 资产质量 | 0.44 | 0.41 | 222 | 不佳 |
| 现金流 | 2.59 | 3.65 | 66 | 良好 |
| 营运能力 | 1.71 | 3.59 | 69 | 良好 |
| 总分 | 0.95 | 1.66 | 192 | 低于行业平均水平 |
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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