财报速递:汇川技术2024年全年净利润42.85亿元
4月29日,A股上市公司汇川技术(300124)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润42.85亿元,同比下降9.62%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,汇川技术近五年总体财务状况良好。具体而言,营运能力、现金流优秀,成长能力良好,偿债能力一般。
净利润42.85亿元,同比下降9.62%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入370.41亿元,同比增长21.77%,净利润42.85亿元,同比下降9.62%,基本每股收益为1.60元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为571.79亿元,应收账款为107.14亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为72.00亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为303.99亿元。
财务状况较好,存在11项财务亮点
根据汇川技术公布的相关财务信息显示,公司存在11个财务亮点,具体如下:
| 指标类型 | 评述 |
|---|---|
| 收益率 | 净资产收益率平均为21.27%,行业内表现出色。 |
| 业绩 | 扣非净利润同比增长率平均为18.72%,处于行业头部。 |
| 营收 | 营收同比增长率平均为32.22%,处于行业前列。 |
| 成长 | 营业利润同比增长率平均为17.34%,行业内表现出色。 |
| 成长 | 净资产同比增长率平均为16.77%,处于行业头部。 |
| 应收 | 应收账款周转率平均为4.77(次/年),公司收帐迅速。 |
| 存货周转 | 存货周转率平均为3.77(次/年),存货变现能力很强。 |
| 营运 | 总资产周转率平均为0.73(次/年),公司运营效率出色。 |
| 收益 | 净利润现金含量平均为102.20%,公司现金流出色。 |
| 成长 | 当期营收同比增长了38.28%,收入增长表现优异。 |
| 成长 | 当期营业利润同比增长了72.46%,利润增长表现出色。 |
风险项较少,偿债是唯一风险
根据汇川技术公布的相关财务信息显示,偿债指标是唯一风险。流动比率为1.38,短期偿债能力很弱。
综合来看,汇川技术总体财务状况良好,当前总评分为3.23分,在所属的自动化设备行业的93家公司中排名靠前。具体而言,营运能力、现金流优秀,成长能力良好,偿债能力一般。
各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 营运能力 | 5.00 | 5.00 | 1 | 出色 |
| 现金流 | 2.82 | 4.14 | 17 | 充足 |
| 成长能力 | 4.15 | 3.49 | 29 | 较强 |
| 资产质量 | 2.39 | 2.58 | 46 | 尚可 |
| 盈利能力 | 3.99 | 2.47 | 48 | 尚可 |
| 偿债能力 | 1.60 | 1.13 | 73 | 一般 |
| 总分 | 3.71 | 3.23 | 26 | 良好 |
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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